老師,費(fèi)用發(fā)票全額入管理費(fèi),后又同時(shí)認(rèn)證了,現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額紅字 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額紅字。期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的貸方有余額,需要轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅?分錄這么寫
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于2019-02-26 12:38 發(fā)布 ??876次瀏覽
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小惑老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計(jì)師
2019-02-26 13:13
你好。待認(rèn)證不用結(jié)轉(zhuǎn)的,放到下期抵扣時(shí)轉(zhuǎn)出就可以了
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你好。待認(rèn)證不用結(jié)轉(zhuǎn)的,放到下期抵扣時(shí)轉(zhuǎn)出就可以了
2019-02-26 13:13:05

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:管理費(fèi)用
2019-02-26 13:09:11

你好,轉(zhuǎn)出的分錄不對
正確的轉(zhuǎn)出分錄是
借;管理費(fèi)用400,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出400
2020-04-02 19:59:10

您處理的分錄是不對的。
要這樣處理
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸 以前年度損益調(diào)整
借 以前年度損益調(diào)整
貸 利潤分配-未分配利潤
2019-02-26 15:05:28

同學(xué),你好,從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-05-18 12:42:18
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