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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2019-02-26 13:13

你好。待認(rèn)證不用結(jié)轉(zhuǎn)的,放到下期抵扣時(shí)轉(zhuǎn)出就可以了

價(jià)值觀 追問

2019-02-26 13:29

老師我,我這個(gè)是待認(rèn)證借方不是貸方

價(jià)值觀 追問

2019-02-26 13:30

你說的下期抵扣時(shí)結(jié)轉(zhuǎn),具體分錄什么

小惑老師 解答

2019-02-26 13:32

就是你比如,下期你要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)時(shí)做分錄處理
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

價(jià)值觀 追問

2019-02-26 14:15

老師,本是借管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng) 貸現(xiàn)金,不過實(shí)際借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 。另外財(cái)務(wù)勾選平臺又勾選了,勾選當(dāng)月分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。 年末發(fā)現(xiàn)這個(gè)不應(yīng)該認(rèn)證,申報(bào)轉(zhuǎn)出,那么對應(yīng)的分錄可以是 原來待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)認(rèn)證的紅字沖銷售分錄嗎

小惑老師 解答

2019-02-26 14:18

你先做分錄是借管理費(fèi)用  貸現(xiàn)金
現(xiàn)在你勾選了,要這樣處理借:應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)  貸;管理費(fèi)用
要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借;管理費(fèi)用  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
應(yīng)該按照上面的分錄處理。你看看感受一下

價(jià)值觀 追問

2019-02-26 14:29

老師,我現(xiàn)在情況是不是認(rèn)證當(dāng)月,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。這個(gè)月金額記實(shí)際能認(rèn)證的金額,然后不能認(rèn)證的金額我直接申報(bào)表做轉(zhuǎn)出,是最簡單的方法?

小惑老師 解答

2019-02-26 14:32

我現(xiàn)在情況是不是認(rèn)證當(dāng)月,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),是的,這樣處理分錄
這個(gè)月金額記實(shí)際能認(rèn)證的金額,然后不能認(rèn)證的金額我直接申報(bào)表做轉(zhuǎn)出,是最簡單的方法
你的意思是先全部認(rèn)證后,把補(bǔ)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出嗎?

價(jià)值觀 追問

2019-02-26 14:43

1借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金。比如稅額100,2過幾個(gè)月和其他可以認(rèn)證發(fā)票一并做了認(rèn)證200。借應(yīng)交-增值稅貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)200分錄。發(fā)現(xiàn)100不應(yīng)該認(rèn)證。那么可以直接把認(rèn)證分錄就寫應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)100,貸認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)100,然后發(fā)現(xiàn)當(dāng)月增值稅申報(bào)表填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100,附個(gè)說明,這樣操作可以嗎

小惑老師 解答

2019-02-26 14:46

比如稅額100,2過幾個(gè)月和其他可以認(rèn)證發(fā)票一并做了認(rèn)證200。借應(yīng)交-增值稅貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)200分錄。
不對的,你先認(rèn)證了,在做轉(zhuǎn)出處理,不是應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)100,貸認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)100   應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)100,貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100

價(jià)值觀 追問

2019-02-26 16:23

老師,我看不懂,你說的認(rèn)證和轉(zhuǎn)出2個(gè)分錄分別是什么

小惑老師 解答

2019-02-26 16:25

借應(yīng)交-增值稅貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)200分錄你這筆分錄是什么意思?

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你好。待認(rèn)證不用結(jié)轉(zhuǎn)的,放到下期抵扣時(shí)轉(zhuǎn)出就可以了
2019-02-26 13:13:05
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:管理費(fèi)用
2019-02-26 13:09:11
你好,轉(zhuǎn)出的分錄不對 正確的轉(zhuǎn)出分錄是 借;管理費(fèi)用400,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出400
2020-04-02 19:59:10
您處理的分錄是不對的。 要這樣處理 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤
2019-02-26 15:05:28
同學(xué),你好,從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-05-18 12:42:18
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