
1月初進(jìn)了材料沒(méi)收到發(fā)票,材料已使用制成產(chǎn)品并出售,出售后已開(kāi)票,小規(guī)模納稅人,月底材料發(fā)票沒(méi)收到,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你好,可以暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)。
請(qǐng)問(wèn)1月收到材料4月才到發(fā)票,這部分材料已經(jīng)在當(dāng)月領(lǐng)用并結(jié)轉(zhuǎn)成本銷(xiāo)售出去了,這個(gè)發(fā)票來(lái)了要沖紅成本嗎?
答: 借原材料貸生產(chǎn)成本,借應(yīng)付賬款貸原材料 借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月購(gòu)買(mǎi)的原材料,錢(qián)已付,材料已到,發(fā)票次月才開(kāi)出,但是本月采購(gòu)的原材料已經(jīng)領(lǐng)用做成成品銷(xiāo)售出去了,怎么做賬
答: 先暫估原材料 借:原材料 貸銀行存款 正常做領(lǐng)用和結(jié)轉(zhuǎn)成本 發(fā)票到后沖暫估上面分錄,正常入庫(kù)

