
1月初進了材料沒收到發(fā)票,材料已使用制成產(chǎn)品并出售,出售后已開票,小規(guī)模納稅人,月底材料發(fā)票沒收到,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你好,可以暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)。
請問1月收到材料4月才到發(fā)票,這部分材料已經(jīng)在當月領(lǐng)用并結(jié)轉(zhuǎn)成本銷售出去了,這個發(fā)票來了要沖紅成本嗎?
答: 借原材料貸生產(chǎn)成本,借應(yīng)付賬款貸原材料 借生產(chǎn)成本貸庫存商品,借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月購買的原材料,錢已付,材料已到,發(fā)票次月才開出,但是本月采購的原材料已經(jīng)領(lǐng)用做成成品銷售出去了,怎么做賬
答: 先暫估原材料 借:原材料 貸銀行存款 正常做領(lǐng)用和結(jié)轉(zhuǎn)成本 發(fā)票到后沖暫估上面分錄,正常入庫
當月原材料已到,發(fā)票沒有到,暫估入庫,發(fā)票下月到,當月已生產(chǎn)領(lǐng)用做出了成品,當月也有銷售成品,那么要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
材料暫估1000元,上月本材料已出庫已結(jié)轉(zhuǎn)成本并銷售,這月紅字沖回后,本月發(fā)票到賬入庫材料是800,怎么做調(diào)整?這種材料以后很可能不會采購了。
請問產(chǎn)品已售出,但購買材料的發(fā)票后面才收到,材料的生產(chǎn)成本該怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)?會計分錄是什么?
公司進原材料已入庫并領(lǐng)用,沒有收到發(fā)票,下月結(jié)賬才能收到發(fā)票,本月不能做進項稅吧!怎么做分錄,月底怎么轉(zhuǎn)成本

