月底結轉稅金的分錄借方 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(還是結轉未交增值稅?) ,貸方應交稅費-未交增值稅,借方怎樣記?這兩個處理一樣嗎?
涼涼涼
于2019-03-04 07:31 發(fā)布 ??981次瀏覽
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辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-03-04 07:32
借: 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅
借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅
如果銷項稅小于進項稅,可以不用結轉
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借: 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅
借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅
如果銷項稅小于進項稅,可以不用結轉
2019-03-04 07:32:06

上半年銷項大進項,月底結轉未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結轉全年進項和銷項稅額并把差額轉入應交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48

你好; 先做 :借 銷項稅貸 進項稅 ;?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅?;;在做結轉? ? ? ??借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
次月繳納稅費的話分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀存
這樣才平衡哈? ??
2022-03-15 15:48:05

您好,1不需要,只需要借:應交稅金--未交增值稅
貸:應交稅金--應交增值稅-轉出多交增值稅,因為這個分錄確認應交稅費應交增值稅余額零
2022-04-26 11:39:36

學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
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