公司是做出口農(nóng)產(chǎn)品的,平時沒有銷項發(fā)票,有進項,月底時候是這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額那么現(xiàn)在公司開始做內(nèi)銷,要開發(fā)票,這個月的銷項稅額是7583,進項稅額25254,那么月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
梁╱梨渦淺笑
于2019-03-06 10:45 發(fā)布 ??649次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-03-06 10:47
你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)就行,分錄是這樣的
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅
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你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)就行,分錄是這樣的
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅
2019-03-06 10:47:53

你好,對的,是這么做的。
2021-07-14 17:52:17

進項稅大于銷項稅,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-04-26 11:19:41

你好同學(xué),兩種方法哈,一般有的在實操中進項大于銷項的話,直接不再做憑證結(jié)轉(zhuǎn)了。
2022-04-26 13:43:50

您好,怎么會不平呢。進項銷項都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為0了。
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅)30
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅) 10
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 20
2019-10-17 14:04:19
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梁╱梨渦淺笑 追問
2019-03-06 10:51
月月老師 解答
2019-03-06 10:55