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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-03-06 10:47

你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)就行,分錄是這樣的 
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅

梁╱梨渦淺笑 追問

2019-03-06 10:51

那么之前的會計每個月做的,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 
這個分錄是什么意思

月月老師 解答

2019-03-06 10:55

你好,就是有留抵稅金可以抵扣。

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)就行,分錄是這樣的 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅
2019-03-06 10:47:53
你好,對的,是這么做的。
2021-07-14 17:52:17
進項稅大于銷項稅,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-04-26 11:19:41
你好同學(xué),兩種方法哈,一般有的在實操中進項大于銷項的話,直接不再做憑證結(jié)轉(zhuǎn)了。
2022-04-26 13:43:50
您好,怎么會不平呢。進項銷項都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為0了。 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅)30 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅) 10 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 20
2019-10-17 14:04:19
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