
剛剛發(fā)現(xiàn)去年的帳務(wù)處理有錯(cuò)誤,借方的應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額,錯(cuò)記成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,今年如何做調(diào)整呢?還是直接去年的帳反結(jié)賬修改一下即可
答: 今年直接調(diào)整就行
您好,問一下,以前年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沖減成本并結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)怎么做會(huì)計(jì)分錄 ?已經(jīng)由應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,并且已經(jīng)從進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增加了以前的成本,要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)該怎么處理呢你好,你的分錄不對(duì),你是錯(cuò)賬,還是當(dāng)期發(fā)現(xiàn)應(yīng)該轉(zhuǎn)出的借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是,是去年收到的專票進(jìn)項(xiàng)稅額,今年剛認(rèn)證不抵扣了,直接轉(zhuǎn)出到之前的成本里 就是不計(jì)稅了;全額計(jì)入成本費(fèi)用
答: 您好,借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)分錄是正確的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)教老師,我發(fā)現(xiàn),以前的賬務(wù)當(dāng)中有點(diǎn)問題,就是,有一筆分錄做錯(cuò)了,就是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 6 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 4,,如果這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額寫錯(cuò)了,這是以前年度的錯(cuò)誤,我應(yīng)該如何調(diào)整呢
答: 你好, 分錄的思路是對(duì)的 具體是什么問題呢?


跳探戈的螞蟻 追問
2019-03-08 08:59
老劉 解答
2019-03-08 11:15