
例如12月銷項(xiàng)稅5000進(jìn)項(xiàng)6000,因還有要沒(méi)開(kāi),那應(yīng)交稅費(fèi)科目什么入帳我做的是銷項(xiàng)5000入應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅額,而進(jìn)項(xiàng),做應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)
答: 5000計(jì)入銷項(xiàng),6000計(jì)入進(jìn)項(xiàng) 月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅
月末應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)5000,銷項(xiàng)稅6000。我是這么做的:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅5000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅6000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅6000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅5000 這樣對(duì)嗎這樣未交增值稅余額就是1000,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅就平了
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 只需要做這個(gè)分錄的 不是銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)平了就賬務(wù)一定對(duì)了的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上月留抵10000 本月進(jìn)項(xiàng)5000 銷項(xiàng)10000 本月需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5000 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5000嗎
答: 這個(gè)月還是留抵5000(10000+5000-10000=5000),不需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅


LL 追問(wèn)
2019-03-07 23:41
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2019-03-07 23:42
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陳詩(shī)晗老師 解答
2019-03-08 00:00