老師,公司的開(kāi)票信息中的銀行賬號(hào)信息有變更,在電 問(wèn)
需要重新備案銀行存款賬戶(hù)信息 答
企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
24年7月計(jì)提印花稅5.89 應(yīng)該是借稅金及附加貸印 問(wèn)
你好,你這個(gè)咨詢(xún)服務(wù)是什么科目下面的 答
您好,老師,請(qǐng)問(wèn),我每月的手續(xù)費(fèi)已記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 答
老師你好,我想問(wèn)一下稅款滯納金,是按照稅款的每日 問(wèn)
稅款滯納金,是按照稅款的每日萬(wàn)分之五計(jì)算,不是利滾利 答

老師,我去年11月預(yù)付了一筆費(fèi)用,發(fā)票是今年4.5才陸續(xù)取得的,但當(dāng)時(shí)做的分錄是,借管理費(fèi)用貸銀行存款,我現(xiàn)在還能紅沖那筆分錄,更正過(guò)來(lái)嗎
答: 你好,需要把錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做正確的分錄
上月沒(méi)收到發(fā)票,但入了借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。這月才收到發(fā)票,該怎辦,摘要和分錄怎做
答: 您好 可以做一筆上月一樣的紅字分錄摘要寫(xiě)沖銷(xiāo)某月某號(hào)憑證 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍(lán)字分錄 或者金額一致的話(huà) 把發(fā)票附在上月憑證后面
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,我司在18年6月付款環(huán)保費(fèi)28000元,6-11日支付50%,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)人員入賬借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,但是今年3月份收到發(fā)票28000元并于8-9日支付尾款50%,請(qǐng)問(wèn)我要怎么調(diào)整18年6月的分錄?
答: 你好 你們這個(gè)應(yīng)該要分?jǐn)傁沦M(fèi)用的;付款的時(shí)候做借應(yīng)付賬款14000貸銀行存款14000 按期分?jǐn)傋?借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款 支付剩余款項(xiàng)做 借應(yīng)付賬款14000貸銀行存款就行


芷嫣 追問(wèn)
2019-03-08 09:43
bamboo老師 解答
2019-03-08 09:45