亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-04-26 08:43

分錄,借;管理費(fèi)用,正數(shù),借:管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)。

美在不言中 追問

2017-04-26 08:44

@王老師:不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎

王雁鳴老師 解答

2017-04-26 08:44

不需要的。

美在不言中 追問

2017-04-26 08:45

@王老師:管理費(fèi)用不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤嗎

王雁鳴老師 解答

2017-04-26 08:47

是的,但是發(fā)票來了需要做憑證的啊。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,需要把錯誤的分錄紅沖,然后做正確的分錄
2021-12-20 13:50:56
您好 可以做一筆上月一樣的紅字分錄摘要寫沖銷某月某號憑證 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍(lán)字分錄 或者金額一致的話 把發(fā)票附在上月憑證后面
2019-03-08 09:41:34
你好,借方計(jì)入預(yù)付賬款核算
2017-01-10 14:16:29
你的意思是暫估沒有沖掉嗎,借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
2020-06-22 09:35:25
你好!收到退款 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 或其他應(yīng)付款
2019-12-21 15:22:06
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...