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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-03-22 09:06

你好 業(yè)務(wù)招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)按發(fā)生額的百分之六十和收入的千分五這二個數(shù)進行比較 哪個數(shù)小按哪個數(shù)扣除

劉娟 追問

2019-03-22 09:11

看到有些文字說:全年營業(yè)收入在1500萬元以下的(不含1500萬元),不超過年營業(yè)收入的5‰;全年營業(yè)收入在1500萬元以上,但不足5000萬元的,不超過該部分營業(yè)收入的3‰;全年營業(yè)收入超過5000萬元(含5000萬元),但不足1億元的,不超過該部分營業(yè)收入的2‰;全年營業(yè)收入在1億元以上(含1億元)的部分,不超過該部分營業(yè)收入的1‰。營業(yè)收入是指納稅人從事生產(chǎn)經(jīng)營等活動所取得的各項收入,包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。這樣對嗎?還是跟收入不相關(guān)

玲老師 解答

2019-03-22 09:13

招待費的扣除比例是和收入相關(guān)的   
業(yè)務(wù)招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)按發(fā)生額的百分之六十和收入的千分五這二個數(shù)進行比較 哪個數(shù)小按哪個數(shù)扣除

劉娟 追問

2019-03-22 09:14

好,謝謝

玲老師 解答

2019-03-22 09:15

不客氣的! 如果您這個問題已解決請點五星好評!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!

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企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
包括,這個是看明細(xì)科目招待費,不管你們一級科目做那個
2020-06-18 13:21:57
你好,是計算業(yè)務(wù)招待費的扣除限額的意思?
2019-07-29 12:00:32
不想退稅,就當(dāng)場預(yù)繳了,是不用硬做業(yè)務(wù)招待費去平這個350元的。
2020-04-22 16:13:24
是按剔除白條金額的60%
2019-05-21 10:23:06
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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