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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2019-03-25 16:27

你好!這個(gè)你可以去打銀行清單了

凌飛 追問

2019-03-25 16:39

老師,已經(jīng)打印銀行對賬單了,就是看到金額不一樣才問您~

宋生老師 解答

2019-03-25 16:40

你好!一般銀行清單上面會有明細(xì),比如個(gè)人扣多少,公司扣多少,滯納金多少。你的上面沒有嗎?

凌飛 追問

2019-03-25 16:50

老師,我打印的是銀行對賬單,只有總金額,看不到個(gè)人扣多少,公司扣多少,滯納金扣多少

宋生老師 解答

2019-03-25 16:52

你好!你要打印明細(xì)的回單才行了。

凌飛 追問

2019-03-25 16:57

好的,謝謝~

宋生老師 解答

2019-03-25 16:58

你好!不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
你好!這個(gè)你可以去打銀行清單了
2019-03-25 16:27:26
同學(xué)你好! 要查清差異的原因。 1.如果是個(gè)人的少扣了,就要借:其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(員工承擔(dān)部分)。 2.如果是單位少扣了,就要借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)(單位承擔(dān)部分)。
2020-10-21 14:52:57
請先查找下原因,是調(diào)整了基數(shù)還是少扣了,后期要補(bǔ)扣
2019-06-04 10:40:06
你好,實(shí)際繳費(fèi)金額就是一年的累計(jì)金額合計(jì)的
2019-05-20 14:48:32
這個(gè)填寫的實(shí)際繳費(fèi)的金額。
2022-04-13 11:04:48
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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