
3月份已經(jīng)開購買方開具了增值稅專用發(fā)票,因購買沒有付款,沒有發(fā)貨,貨物的所有權(quán)也沒有轉(zhuǎn)移,合同用有約定,這樣的業(yè)務(wù),3月份分錄能否這樣做:借:應交稅費——未交增值稅 10 貸:應交稅費——應交增值稅——銷項稅10,這樣做可以嗎
答: 你好,已經(jīng)開票了,不能確認收入,納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生,借應收賬款,貸應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)
老師,10月份只有進項,沒有銷項,我做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄借:應交稅費—應交增值稅— 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—進項 這個月不交稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)就行了吧
答: 不用交稅,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果當月進項稅20萬,銷項稅30萬,沒有別的,月底結(jié)轉(zhuǎn)是不是這樣的 (1)借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)10萬 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬 (2)借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬 貸:應交稅費-未交增值稅10萬 次月繳納時:借:應交稅費-未交增值稅10萬 貸:銀行存款10萬 這樣做對嗎?
答: 你好 你銷項稅不是30萬嗎 你結(jié)轉(zhuǎn)10萬 你銷項稅和進項稅都會有余額20萬的; 正常做 :1.結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項稅時 借: 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 30貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額20應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬 貸:應交稅費-未交增值稅10萬 次月繳納時:借:應交稅費-未交增值稅10萬 貸:銀行存款10萬

