你好,老師,請(qǐng)問小規(guī)模公司,需要繳納的增值稅需要計(jì) 問
同學(xué),你好 需要計(jì)提的 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
小規(guī)模企業(yè),固定資產(chǎn)冰柜3000,折舊已提完,賣了40,怎 問
借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 答
老師,你好,請(qǐng)問下,有一家企業(yè)是農(nóng)業(yè)企業(yè),然后幫別人 問
你好,可選擇現(xiàn)代服務(wù)*烘干服務(wù) 答
公司團(tuán)建請(qǐng)員工吃飯的發(fā)票計(jì)入職工福利費(fèi) 對(duì)嗎 問
您好,是的, 這個(gè)是計(jì)入福利費(fèi)中 答

四月份開具稅率為16的專票,在5月份申報(bào)4月份數(shù)據(jù)的時(shí)候,16稅率的專票要全額繳納增值稅嗎?
答: 你可以抵扣的
老師,我們?cè)谒脑路莸臅r(shí)候開了一份16稅率的發(fā)票,然后專管員讓我在四月份申報(bào)三月份數(shù)據(jù)的時(shí)候,把16稅率的發(fā)票申報(bào)成了未開票收入,然后申報(bào)四月份數(shù)據(jù)的時(shí)候又正常申報(bào)了,那我做賬的時(shí)候還是把未開票收入這筆做進(jìn)去嗎
答: 您好 做賬的時(shí)候把未開票收入這筆做進(jìn)去
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司4月15日進(jìn)行3月份申報(bào),未開票收入8萬元(含稅),稅率16%,但是4月26日只開具了6.6萬增值稅專票(含稅),另外開了1萬元,稅率13%的增值稅專票(含稅),請(qǐng)問4月份申報(bào)要怎么做?為開票收入負(fù)數(shù)可以填13%、16%稅率合計(jì)數(shù)嗎?還是只能填16%稅率的?
答: 開票收入負(fù)數(shù)填寫在增值稅附表一13%一行。包括16%的稅率的開票收入與沖銷的數(shù)據(jù),就是說16%稅率的銷售額、稅額全部加入13%稅率這一行在五月申報(bào)4月期間的稅款中進(jìn)行申報(bào)處理


〆﹏淡淡草季 追問
2019-04-03 12:58
答疑郭老師 解答
2019-04-03 13:00
〆﹏淡淡草季 追問
2019-04-03 13:01
答疑郭老師 解答
2019-04-03 13:02