
交2019年第一季度殘保金,借,管理費(fèi)用—?dú)埍=?,貸,銀行存款,還是,借,以前年度損益調(diào)整,貸,銀行存款,哪種帳務(wù)處理是對的
答: 你好,是這樣做分錄 借;管理費(fèi)用等科目 貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=? 借;其他應(yīng)付款——-殘保金 貸;銀行存款等科目
2019年1月繳納2018年第四季度殘保金,有的會計做借,以前年度損益調(diào)整,貸,銀行存款,他這樣做,是因?yàn)?,交的是去年殘保金,所以就用以前年度損益調(diào)整,而前面做賬,管理費(fèi)用—?dú)埍=?,貸,銀行存款,不知道哪種對,繳納殘保金什么情況下用以前年度損益調(diào)整,什么情況下用管理費(fèi)用?
答: 你好,你是使用小企業(yè)準(zhǔn)則嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:銀行存款 -870.77 借:財務(wù)費(fèi)用--利息870.77 借:銀行存款 0.77 貸:以前年度損益調(diào)整 0.77 借:銀行存款 870.77 貸:以前年度損益調(diào)整 870.77 這樣做對嗎
答: 請問一下我的一筆分錄做錯了是2014年12月份做的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該怎么調(diào)整???借:銀行存款 870.77 貸:財務(wù)費(fèi)用--利息 -870.77 金額因該是0.77元利息 可是跨年了是不是影響到損益了啊

