
2018年12月做了一個(gè)無(wú)票收入,多交了7分錢增值稅銷項(xiàng)稅額,2019年1月開了發(fā)票,如何寫會(huì)計(jì)分錄,多交的7分錢增值稅,少計(jì)提的營(yíng)業(yè)收入7分錢,分別怎么處理
答: 你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
公司是小規(guī)模納稅人,2019年7月份普票收入的增值稅錄少了1分錢,2019年9月的專票收入的增值稅錄多了1分錢,現(xiàn)在賬上應(yīng)交增值稅專票上有0.02元的余額,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
答: 你好 那你們現(xiàn)在是申報(bào)表多少 你賬上多少
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 ,因上個(gè)月加計(jì)抵減多計(jì)提了少交了增值稅,這個(gè)月補(bǔ)交增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?2021-10-14,12:00:54你好,請(qǐng)看劃線部分的描述,是多計(jì)提了增值稅嗎? 2021-10-14,12:01:557月所屬期接稅局電話有以前年度加計(jì)抵減未計(jì)提,讓在7月所屬期全額抵扣,這樣7月增值稅就少了,8月所屬期又讓逐月更正,補(bǔ)繳了640元增值稅,該怎么做分錄2021-10-14,12:06:17你好,是多計(jì)提了增值稅嗎? 能給個(gè)正面回復(fù)嗎 我答:7月相當(dāng)于多計(jì)提抵減額,少交了增值稅,9月補(bǔ)交了7月少交的增值稅,分錄怎么寫?
答: 我是在7月所屬期接到稅局電話說(shuō)以前年度的加計(jì)抵減少計(jì)提了,讓我在7月所屬期直接填附表4,抵減掉,然后9月又讓我去逐月更正,然后又不交了7月所屬期的增值說(shuō)640元,附加稅300元,附加稅我會(huì)做,計(jì)提了再貸銀行,我想問(wèn),補(bǔ)交的增值稅,我該怎么計(jì)提,怎么做分錄

