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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-15 09:20

您好
請問大概多少金額

芳芳@fancy 追問

2019-04-15 09:20

2510

bamboo老師 解答

2019-04-15 09:23

借:稅金及附加 -2510
貸:應(yīng)交稅費——印花稅 -2510

芳芳@fancy 追問

2019-04-15 09:25

是這樣子沖銷的,但是就是沖銷后這個月的利潤表就成了營業(yè)稅金及附加那一欄是-2510了

芳芳@fancy 追問

2019-04-15 09:26

這樣子合理不?申報的時候有沒有關(guān)系,需要備案不

bamboo老師 解答

2019-04-15 09:27

沖銷了 利潤表那樣顯示是正確的 不需要備案

芳芳@fancy 追問

2019-04-15 09:28

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2019-04-15 09:29

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

芳芳@fancy 追問

2019-04-15 09:30

甘老師,你能不能給我說一下一般納稅人期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)呀?如果進項大于銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

bamboo老師 解答

2019-04-15 09:31

進項大于銷項可以不結(jié)轉(zhuǎn)留底下期繼續(xù)抵扣 當(dāng)然有的單位也結(jié)轉(zhuǎn)的
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額

芳芳@fancy 追問

2019-04-15 09:34

那如果銷項大于進項怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?我上次只做了借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——未交增值稅,造成現(xiàn)在:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額,現(xiàn)在該怎么調(diào)一下賬呢

bamboo老師 解答

2019-04-15 09:36

銷項大于進項
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額 可以年末的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)做分錄

芳芳@fancy 追問

2019-04-15 09:37

年末怎么做分錄

bamboo老師 解答

2019-04-15 09:38

借:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

芳芳@fancy 追問

2019-04-15 09:39

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2019-04-15 09:42

不用謝 如果您對我的回答滿意 請及時給予好評 謝謝您

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您好 請問大概多少金額
2019-04-15 09:20:40
你好,如果開具負(fù)數(shù)發(fā)票,沒有開具正數(shù),是會導(dǎo)致收入負(fù)數(shù)的
2017-07-06 16:01:24
一、你是想聽理論上的處理,還是說在實務(wù)中的處理。
2022-02-25 14:54:48
借稅金及附加-0.01 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅-0.01
2025-04-16 13:43:59
你可以直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支做平。
2025-04-25 11:12:01
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