
我們2月份的兩張進項發(fā)票已抵扣,失控了,3月份可以做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 您好 2月份的兩張進項發(fā)票已抵扣,失控了,3月份可以做進項稅額轉(zhuǎn)出
老師你好,2019.5月轉(zhuǎn)出2張失控發(fā)票,這兩張失控發(fā)票是2月份的,2月本來留抵了2500元,修改了2月份的報表做了進項轉(zhuǎn)出,2月份的留抵稅額就沒有了,我5月份怎么做留底賬務(wù)。現(xiàn)在應(yīng)交稅費有2500差額
答: 你直接轉(zhuǎn)出來了賬上沒處理嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我單位是建筑業(yè),2017年3月份收到一張電纜的發(fā)票,2017年3月份已認證,抵扣,昨天稅務(wù)局來電話說這張發(fā)票失控了,讓進項稅額轉(zhuǎn)出,我今天去稅務(wù)局進項稅額轉(zhuǎn)出了,交了增值稅和滯納金,我想問會計分錄咋做
答: 增值稅正常做: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行(現(xiàn)金)等 滯納金: 借:營業(yè)外支出 貸:銀行(現(xiàn)金)等 而且在企業(yè)所得稅匯算的時候是不能在稅前扣除的!
2019年2月份已抵扣認證的一張發(fā)票,2019年8月份收到稅務(wù)所通知 這張發(fā)票是失控發(fā)票,要做進項轉(zhuǎn)出,成本也需要轉(zhuǎn)出,請問會計分錄怎么做?
請問老師,前任會計,進項抵扣在3月,賬入在2月份,那我是不是,在2月份的時候,做待抵扣進項稅額,到3月份的時候,去結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額?這樣做,可以嗎?
現(xiàn)在查出來3月份的發(fā)票失控,專管員讓做進項稅額轉(zhuǎn)出,補交稅款,這個怎么弄?怎么填表,6月份留底的進項還可以抵扣要補交的稅款嗎?
請問,我們這個月有一份之前抵扣過的進項發(fā)票需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,但是這個月沒有開銷項發(fā)票,可以抵扣進項來抵我的進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

