公司注銷,實收資本可以有數(shù)嗎 問
那個要退還給股東的 答
老師好!我們公司借資質(zhì)給別的公司做業(yè)務(wù),會產(chǎn)生費 問
同學,你好 私轉(zhuǎn)公,你們不做收入 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 答
老師,為項目去外地開評審會發(fā)生的會務(wù)費開專票,這 問
可以進項抵扣,建議計入費用 答
我們做餐飲交那個電費,轉(zhuǎn)到物業(yè)個人賬戶可以嗎?因 問
你好,如果是物業(yè)公司開票就需要轉(zhuǎn)到物業(yè)公司。 答
請教老師,跟保潔簽訂了非全日制勞動合同,按小時計 問
你好,按勞務(wù)申報。 這個比如借管理費用-清潔費,貸應付賬款。 答

你好,公司員工2月借支7200(每個月房租600,12個月一繳,共7200)的房租給員工,當時做的分錄是:借 管理費-2月 600元 待攤費用 6600 貸 其他應付款-員工未付款 7200 當出納打錢給員工是:借 其他應付款-員工未付款 7200 銀行存款 7200 請問4月份員工沖銷借支的分錄是不是:借 管理費-3月 600,管理費-4月 600 貸 待攤費用 1200 ,好像 覺得還少了什么
答: 你好預支是不是先給錢給員工?后續(xù)才取得發(fā)票回來報銷?
老師好! 第一次做賬時。 借:管理費 196 貸:銀行存款 196(實際應掛在其他應付款,錢付錯了)第二次沖賬 借:管理費 735 貸:銀行存款 707 其他應付款 28會計說,這樣做,就是把原先搞錯的付出錢的196沖完了,現(xiàn)在賬上是掛了28。這是什么意思
答: 你們這個第2次咋是700多了,這個掛錯做做借銀行 貸其他應付款就可以啊,要不做借管理費用 負數(shù) 借銀行,重新做借管理費用 196 貸他應付款也可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1月份記的賬,借:其他應付款-租賃押金 32496 (租賃押金應該入管理費押金)其他應付款裝修押 10000貸:銀行存款 42496請問,這個月如何調(diào)整?
答: 但是在12月份的科目余額表中,租賃押金期末余額借貸都是0,如果按您說的調(diào),那么租憑押金貸方就有余額了


學徒 追問
2019-04-17 15:04
bamboo老師 解答
2019-04-17 15:10