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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-19 15:27

你們這個第2次咋是700多了,這個掛錯做做借銀行 貸其他應付款就可以啊,要不做借管理費用 負數(shù) 借銀行,重新做借管理費用 196 貸他應付款也可以

圣哈塔尼奧 追問

2020-05-19 15:29

第二次735,是因為這次報銷金額就是735.會計實際只付了707,剩余28掛賬了。她說這樣做就是把原先掛錯賬的196給沖賬沖完了,實際掛賬28

maize老師 解答

2020-05-19 15:41

看不出來,這個看不出來,是不是沖了,貸:銀行存款 196(實際應掛在其他應付款,錢付錯了) 那付款出去嗎,沒有銀行余額那不對這個做借銀行 貸其他應付款,那這個看其他應付款余額,按你會計說那個看銀行余額和其他應付款余額都對的上嗎,你這個看不出來這個,沖了

圣哈塔尼奧 追問

2020-05-19 15:45

我也是完全不明白他的意思,謝謝了

maize老師 解答

2020-05-19 15:54

你去看下明細看看,只能對著明細倒推看下,

maize老師 解答

2020-05-19 15:54

看可以對上不,這個,

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相關問題討論
你好預支是不是先給錢給員工?后續(xù)才取得發(fā)票回來報銷?
2021-05-13 08:09:33
你們這個第2次咋是700多了,這個掛錯做做借銀行 貸其他應付款就可以啊,要不做借管理費用 負數(shù) 借銀行,重新做借管理費用 196 貸他應付款也可以
2020-05-19 15:27:02
老師有代收協(xié)議的話就按我上面的分錄做就行嗎?
2019-06-20 10:47:33
但是在12月份的科目余額表中,租賃押金期末余額借貸都是0,如果按您說的調,那么租憑押金貸方就有余額了
2019-04-17 14:35:17
是的,這是老板報銷的費用,是這樣賬務處理
2019-01-04 08:58:25
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