
出口退稅認(rèn)證發(fā)票申報增值稅填到哪里,主表要填嗎
答: 同學(xué),你好 出口退稅認(rèn)證發(fā)票填寫在附表2第26欄
出口退稅認(rèn)證發(fā)票申報增值稅填到哪里,主表要填嗎
答: 出口退稅認(rèn)證發(fā)票填寫在附表2第26欄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外貿(mào)出口退稅,增值稅申報表需要填嗎?需要填哪里?
答: 外貿(mào)出口退稅時,需要填寫增值稅申報表。具體填寫位置如下: 在正常的增值稅納稅申報表上,應(yīng)將出口貨物的收入填寫在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)。 對于出口貨物的進(jìn)項稅,暫時不填。但在子表中,需要填寫出口貨物的進(jìn)項稅。
外貿(mào)出口退稅企業(yè),增值進(jìn)行退稅認(rèn)證后,申報增值稅時這個進(jìn)項發(fā)票要填寫在哪里
認(rèn)證進(jìn)”出口退稅”的專用發(fā)票如何填寫申報表,要填進(jìn)本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票嗎?
公司有做出口貿(mào)易,增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填?進(jìn)項發(fā)票做出口退稅的要填在增值稅申報表哪里?
請問外貿(mào)型出口退稅增值稅納稅申報表怎么填 ?銷項我知道 ,進(jìn)項怎么填 認(rèn)證的屬于出口退稅進(jìn)項稅額填哪里

