
老師你好,我想問下我們單位是服務(wù)業(yè),客戶付款后并沒有立刻享受服務(wù),而是以后才會享受服務(wù),但是客戶要求我們現(xiàn)在給他開具發(fā)票,那我們什么時候確認收入呢?申報增值稅報表時又怎么申報呢?
答: 借銀存貸預(yù)收,應(yīng)交稅費 增值稅需要交納的
建筑業(yè)收到產(chǎn)值結(jié)算單,按進度確認收入,增值稅銷項稅額計入待轉(zhuǎn)銷項稅額。如果此筆業(yè)務(wù)本月沒有開具發(fā)票,在申報增值稅時,收入已確認,此筆增值稅用不用交?如果不用交,怎么申報增值稅?把此筆業(yè)務(wù)的收入填到增值稅報表哪一行,不用交增值稅?
答: 同學(xué)你好 沒開發(fā)票是物品收入也得交的 這個少不了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,我公司預(yù)收他公司一年期服務(wù)費,增值稅發(fā)票沒有提前開具,是根據(jù)合同約定期限的服務(wù)來確認收入,增值稅也是按月份申報繳納的,但是今年2、3月份沒有上班也就沒有提供服務(wù),可以不確認增值稅和所得稅的收入嗎
答: 可以的,這個沒有,那就可以不做,那你們這個服務(wù)和對方合同是延期了吧?對應(yīng)的


小幸運 追問
2019-04-27 16:51
郭老師 解答
2019-04-27 22:56