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送心意

Kim

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-06 11:24

你4月份的時(shí)候稅率還是要按16%來(lái)開(kāi)啊

追問(wèn)

2019-05-06 11:46

知道是按16開(kāi)票,問(wèn)題是4月開(kāi)票和3月這部分的收入和稅金有點(diǎn)差額,總金額是一樣的

Kim 解答

2019-05-06 11:55

你就按你現(xiàn)在開(kāi)票的這個(gè)金額來(lái)沖紅填報(bào)

追問(wèn)

2019-05-06 12:42

差額怎么處理

Kim 解答

2019-05-06 12:48

如果是開(kāi)票多差額就交稅啊

追問(wèn)

2019-05-06 13:40

總金額是一樣的,

追問(wèn)

2019-05-06 13:40

麻煩老師仔細(xì)看下我的問(wèn)題,謝謝

Kim 解答

2019-05-06 13:42

總金額是一樣的,但是你的稅額不一樣啊,如果上個(gè)月申報(bào)的未開(kāi)票少于這個(gè)月的開(kāi)票的稅額,那么你就要對(duì)這個(gè)差額補(bǔ)交的啊,我上面說(shuō)的差額是這個(gè)意思

追問(wèn)

2019-05-06 13:50

差額是0.12元稅金,是由于把開(kāi)金額折分成幾張發(fā)票才導(dǎo)致出現(xiàn)這樣的情況,如果差額補(bǔ)交稅,那不是要多報(bào)收入了

Kim 解答

2019-05-06 13:52

不需要,按照你的實(shí)際填寫(xiě),你的開(kāi)票是多少就多少,未開(kāi)票的是多少就多少,就有個(gè)差額0.12,你交稅就可以

追問(wèn)

2019-05-06 13:55

問(wèn)題是在3月已經(jīng)報(bào)了稅,在4月怎樣補(bǔ)交差額,

Kim 解答

2019-05-06 13:57

你申報(bào)4月份的時(shí)候未開(kāi)票收入是要差額的啊,如果你當(dāng)月沒(méi)有未開(kāi)票,那你這一列要填負(fù)數(shù)的啊,不然你就等于要重復(fù)交稅了啊

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你4月份的時(shí)候稅率還是要按16%來(lái)開(kāi)啊
2019-05-06 11:24:29
3月部分的無(wú)票收入,借:相關(guān)科目 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 4月補(bǔ)開(kāi),可以不做分錄,也可以把3月分錄紅沖然后重新做一筆。主要是在申報(bào)4月增值稅報(bào)表的時(shí)候,要無(wú)票收入那欄需要填寫(xiě)你補(bǔ)開(kāi)金額的負(fù)數(shù)。(比如,你補(bǔ)開(kāi)了1000元,那欄就要填-1000元)
2019-05-06 09:02:38
你好,沒(méi)有吧,沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)有滯納金的
2019-03-23 10:08:51
你好!這個(gè)你要問(wèn)下你那邊管理員,看他的要求.你如果直接填,她們可能不認(rèn)可.認(rèn)為你是2筆業(yè)務(wù)哦
2019-05-08 17:20:02
同學(xué)。按你實(shí)際開(kāi)票的金額去申報(bào),要不然配比通不過(guò)。0.1你可以直接調(diào)整到管理費(fèi)用。
2019-05-14 11:54:39
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