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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-08 11:27

你好,借管理費用--稅控盤,貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)時,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅),貸管理費用--稅控盤,

Demi 追問

2019-05-08 11:29

應(yīng)交增值稅-減免稅的余額要轉(zhuǎn)到哪個科目?

莊老師 解答

2019-05-08 12:45

結(jié)轉(zhuǎn)時,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅),貸管理費用--稅控盤,

Demi 追問

2019-05-08 17:32

年末還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

莊老師 解答

2019-05-08 17:39

你好,年末要按相應(yīng)科目結(jié)轉(zhuǎn)

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你好,借管理費用--稅控盤,貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)時,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅),貸管理費用--稅控盤,
2019-05-08 11:27:28
你好!借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-稅收減免 貸管理費用
2018-04-19 11:21:27
你好,最后可以借應(yīng)交稅費――未交增值稅 貸應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-11-11 19:23:50
你好,借管理費用,貸銀行存款,收到發(fā)票,抵扣的時候,借應(yīng)交稅費,增值稅,貸管理費用
2020-03-17 17:05:32
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-06-19 12:55:34
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