
3月底支付一筆費用,因為剛好31號匯出的,但是對方賬號錯誤了,款項在4月1號退回來了,3月底已經(jīng)將這筆費用做了管理費用支出了,那么4月份的時候是不是做相反分錄呢?如果4月2號再將這筆費用正確匯出呢?如何做賬?
答: 4月1號退回:摘要:**賬號有誤退回待重新支付 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款; 4月2號支付:摘要:**賬號有誤退回款重新支付 借:其他付款 貸:銀行存款
3月份購買標(biāo)書款1000元,發(fā)票是到4月1號才開的,但3月沒注意,已經(jīng)將1000塊做進費用了,現(xiàn)在做四月的賬怎么處理,要將3月那筆沖回再記嗎?
答: 你好,需要把3月份的無票費用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問,10月的時候支付了一筆費用,因為賬號錯誤退回了,但是沒發(fā)現(xiàn),后面就沒重新支付了,那我10月做賬的時候需要根據(jù)銀行流水把這筆入賬嗎?
答: 你好,這個是需要根據(jù)銀行流水做賬的

