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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-05-10 15:59

你好,你可以在繳納的當(dāng)月計提的

蘇-Sophia 追問

2019-05-10 16:13

老師您好,附件中是之前一個老師發(fā)給我的,按照這樣的做法,就會出現(xiàn)上面的問題,如果改為繳納當(dāng)月計提的話,我該怎么做賬呢,謝謝您

小云老師 解答

2019-05-10 16:19

分錄其實沒問題,只是你做賬的時間,比如現(xiàn)在5月你扣了公積金那借:應(yīng)付職工薪酬   其他應(yīng)收款  貸:銀行存款,然后分配公司部分借:管理費用等  貸:應(yīng)付職工薪酬,當(dāng)月發(fā)工資就會扣這筆了

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相關(guān)問題討論
你好,你可以在繳納的當(dāng)月計提的
2019-05-10 15:59:46
你好,這個有余額沒關(guān)系的,因為是扣款與發(fā)工資差距導(dǎo)致的
2017-05-27 10:59:20
上月的公積金上月按多108元,繳納了嗎?
2017-05-15 14:48:34
都可以 看你自己習(xí)慣
2016-09-26 14:20:58
上月只是多代扣了84元,實際繳納的數(shù)字是正確的,是嗎?
2019-06-05 11:11:22
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