
老師您好,請教您關(guān)于公積金做賬的問題,如3月的工資,4月初發(fā)放,在4月發(fā)放時(shí)計(jì)提公積金,但是實(shí)際公積金扣款是在3月份,這樣會(huì)導(dǎo)致:公積金3月繳納,4月計(jì)提,賬面上的“其他應(yīng)付款-公積金”成了負(fù)數(shù),請問這樣如何解決呢,謝謝您。
答: 你好,你可以在繳納的當(dāng)月計(jì)提的
之前是代賬做賬,在其他應(yīng)付款-社保貸方有余額,其他應(yīng)付款-公積金借方有余額,問代賬他說是差月的原因,需要怎么處理呢,社保、公積金不是應(yīng)該每個(gè)月都清掉嗎
答: 你好,這個(gè)有余額沒關(guān)系的,因?yàn)槭强劭钆c發(fā)工資差距導(dǎo)致的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如8月15繳納當(dāng)月社保,8月末才發(fā)7月的工資,有社保公積金,那么用其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收?
答: 都可以 看你自己習(xí)慣


番茄 追問
2017-05-27 15:41
吳月柳 解答
2017-05-27 10:59
番茄 追問
2017-05-27 11:07
吳月柳 解答
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吳月柳 解答
2017-05-27 16:52