
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是銷售方,上月開(kāi)的發(fā)票有誤,開(kāi)具了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票并重開(kāi)了一張同金額的正數(shù)發(fā)票,那本月入賬是紅字沖銷上月確認(rèn)的收入及對(duì)應(yīng)的成本,然后重新再根據(jù)正數(shù)發(fā)票確認(rèn)收入和成本,這樣處理正確嗎?
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的
老師,請(qǐng)問(wèn)我本月開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再一張正數(shù)發(fā)票。這張正數(shù)發(fā)票不用再入帳吧?應(yīng)該不用確認(rèn)收入吧?那張負(fù)數(shù)發(fā)票呢?請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)怎么處理?先沖掉上月的那筆收入,然后再確認(rèn)一筆新收入?
答: 要再如的。要確認(rèn)。 負(fù)數(shù)也要確認(rèn)。 你這樣做,不管是藍(lán)字還是紅字,都按正常做分錄,只是紅字寫負(fù)數(shù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司上個(gè)月收到購(gòu)買方開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表,開(kāi)具了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,本月收到對(duì)方告知那張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票有誤,是對(duì)方信息表填開(kāi)錯(cuò)誤,現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)抵扣了,要求我們開(kāi)一張相同金額的藍(lán)字發(fā)票沖那張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再開(kāi)一張正確的,請(qǐng)問(wèn)可以這樣操作嗎?
答: 你好,這個(gè)應(yīng)該讓對(duì)方作廢,重新開(kāi)紅字發(fā)票信息表

