
去年12月末暫估商品一批,但是今年匯算清繳前取得發(fā)票和之前暫估的商品不一致,金額也有變動(dòng)。問(wèn):1、今年取得發(fā)票是要做到5月份的賬上嗎?2、之前暫估的商品要做紅沖嗎?3、去年12月末的帳按照現(xiàn)有的發(fā)票做暫估嗎?
答: 老師,今年取得發(fā)票,還用在12月末從新暫估一下?
老師,去年暫估的發(fā)票在今年5.31日之前取得,匯算清繳時(shí)可以扣除嗎?新取得發(fā)票怎么做,暫估的要紅沖嗎?是做到5月份里嗎
答: 暫估的金額,和取得發(fā)票的金額不一樣,可以嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上年度因成本末取得發(fā)票,帳務(wù)上做了暫估處理,今年5月匯算清繳前收到了今年的成本發(fā)票,可以沖減上年度的暫估成本?
答: 您好,可以的,直接全額紅沖上年度的暫估成本,再按發(fā)票填寫分錄就行了。


聶鶴 追問(wèn)
2019-05-14 10:07
聶鶴 追問(wèn)
2019-05-14 10:09
武老師 解答
2019-05-14 10:19