亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-05-17 11:05

這個是不可以抵扣的,直接計入管理費用~保險費,500

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借 管理費用-保險費476.79 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)23.21 貸 銀行存款 500
2019-05-17 10:08:28
這個是不可以抵扣的,直接計入管理費用~保險費,500
2019-05-17 11:05:27
專票收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 繳納增值稅,借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 附加稅,借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交城建稅 繳納,借:應交稅費—應交城建稅 貸:銀行存款
2019-10-25 16:54:45
開票就做借應收貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅,交稅做借應交稅費應交增值稅 貸銀行,自己開發(fā)票做借應收/預收貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅 先收款可以做預收賬款,要是之前合作掛應收那現(xiàn)在還是做應收
2019-05-30 13:53:59
借:銀行存款 9800 借:銷售費用——返利 200 貸:應收賬款 10000 都是同樣處理
2017-06-30 17:15:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...