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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-05-20 20:42

未交增值稅=銷項-進項+出口退稅+進項轉(zhuǎn)出
你沒有出口退稅沒有進項轉(zhuǎn)出的就是銷項-進項

李文靜 追問

2019-05-20 20:49

應(yīng)交增值稅=銷項510000-進項505000-45000轉(zhuǎn)出未交增值稅=-40000是吧?

答疑郭老師 解答

2019-05-20 20:54

510000-505000=45000

李文靜 追問

2019-05-20 20:55

那圖一期初的應(yīng)交增值稅-40000是歷史遺留的?

答疑郭老師 解答

2019-05-20 20:57

不是,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面的三級科目合計,這個不管

李文靜 追問

2019-05-20 21:06

奧。

李文靜 追問

2019-05-20 21:06

謝謝老師。

答疑郭老師 解答

2019-05-20 21:16

不用客氣的,

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未交增值稅=銷項-進項+出口退稅+進項轉(zhuǎn)出 你沒有出口退稅沒有進項轉(zhuǎn)出的就是銷項-進項
2019-05-20 20:42:47
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅是一個過渡科目
2021-12-24 09:48:52
您好 這樣簡單結(jié)轉(zhuǎn)也可以的 沒結(jié)轉(zhuǎn)掉的進項稅額還掛著進項稅額科目余額上 體現(xiàn)留底 您這樣寫比較規(guī)范
2019-10-29 09:34:55
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出是認證后的不能抵扣的轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行,不需要按月結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-06-11 17:05:25
你好,是的,是這樣理解的,當(dāng)進項稅大于銷項稅。 借應(yīng)交增值稅--未交增值稅 貸應(yīng)交增值稅--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這時應(yīng)交增值稅未交增值稅在借方表示待抵扣的稅額
2019-01-07 09:10:35
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