你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務(wù),她每月未交增值稅和實際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報關(guān)費(fèi)用,這個費(fèi) 問
那個計入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

加計遞減政策填表有個本期調(diào)減額,這個數(shù)從哪看或者是指什么,是上期留底稅嗎?
答: 指的是之前隨著當(dāng)期抵扣的進(jìn)項稅額確認(rèn)的加計抵減金額,之后該進(jìn)項稅額發(fā)生了轉(zhuǎn)出,進(jìn)而相應(yīng)的加計抵減金額也要隨之轉(zhuǎn)出,這個就是申報表中的本期調(diào)減額。 這個數(shù)字其實就是當(dāng)期進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額乘以10%計算出來的。 這個不是上期留抵稅額,您之前的那個問題已經(jīng)交流了。
加計抵減表里的本期調(diào)減額指什么?是上期留底稅嗎?
答: 指的是之前隨著當(dāng)期抵扣的進(jìn)項稅額確認(rèn)的加計抵減金額,之后該進(jìn)項稅額發(fā)生了轉(zhuǎn)出,進(jìn)而相應(yīng)的加計抵減金額也要隨之轉(zhuǎn)出,這個就是申報表中的本期調(diào)減額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
加計抵減累計有余額,上月銷項稅額減去進(jìn)項稅額減去加計抵減上期余額減去上期留底稅額為負(fù)數(shù),請問上期加計抵減怎么做賬?然后這月把上期加計抵減余額調(diào)減了,請問這月調(diào)減加計抵減余額怎么做賬?然后上年度累計到上上月有增值稅留底稅額,但是上月抵減了增值稅留底稅額,怎么做賬?然后這個月發(fā)現(xiàn),上期留底稅額不能抵減,但是上期抵減了,這期又在申報表里面把不能上期不能留底的增值稅額進(jìn)行了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,該如何做賬?
答: 上月銷項稅額減去進(jìn)項稅額減去加計抵減上期余額減去上期留底稅額為負(fù)數(shù),請問上期加計抵減怎么做賬? 做繳納分錄時、借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營業(yè)外收入 然后這月把上期加計抵減余額調(diào)減了,請問這月調(diào)減加計抵減余額怎么做賬? 調(diào)減不做賬

