老師,我們是一家出口企業(yè),我現(xiàn)在想查一下出口的企 問
你好,你說的是在哪里的備案?稅務局嗎 答
老師,您好,坐標湖北,請問一下,企業(yè)軟著的退稅政策以 問
即征即退稅額? = 當期軟件產(chǎn)品增值稅應納稅額 - 當期軟件產(chǎn)品銷售額 × 3% ?增值稅應納稅額? = 銷項稅額 - 可抵扣進項稅額 ?銷項稅額? = 銷售額 × 13%(適用于軟件產(chǎn)品) 答
老師,請問公司辦理注銷需要申報當月的個稅嗎 問
您好,要的,這個需要申報個稅的 答
老師 我們的客戶用個人戶頭和單位戶頭都給我們打 問
你好,建議先掛個人了。 答
報關的時候強調用自己公司名字報關是什么意思 問
同學,你好 通常是有出口權的企業(yè),自己提供單證,用自己的公司抬頭自理或委托代理進行報關出口貨物。 這樣比較合規(guī) 答

借:管理費用 -100貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 100是進項稅抵扣管理費用嗎
答: 你好 你這個是做的是什么業(yè)務的分錄 。 怎么感覺分錄處理的不對?
借:管理費用-辦公費 2564.1 應交稅費-待抵扣進項稅 435.9 貸:銀行存款 3000,這筆待抵扣進項稅額轉出,借:應交稅費-應交增值稅(進項)435.9 借:應交稅費-待抵扣進項稅 -435.9,這樣對嗎
答: 你好,轉出分錄應當是 借;管理費用 貸;應交稅費(進項稅額轉出 )
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
待抵扣進項稅額設置是在應交稅費-待抵扣進項稅額,還是應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額?
答: 一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
1、借:應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額2、借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額3、最后進項遞減銷售,抵扣增值稅,是這樣一個分錄嗎?
火車票,進項稅額抵扣30元,做帳時是,借管理費用-差旅費,應交稅費-應交增值稅-進項稅額?還是應交稅費-待認證進項稅額?
借:管理費用 應交稅費——應交增值稅——進項稅額——其他抵扣進項稅 貸:銀行存款是免稅企業(yè)是不是不可以抵扣,接著就要做借:管理費用 貸:應交稅費——進項稅轉出這樣對嗎?
結轉增值稅 借:應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 結轉銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額為什么要做這一筆?


毛毛 追問
2019-05-27 12:18
郭老師 解答
2019-05-27 12:28