
老師,我們?cè)?8年暫估了340000萬(wàn)成本,今年回來(lái)了344000,我應(yīng)該怎么做分錄 其中有24000是18年開(kāi)的票
答: 補(bǔ)4000 借以前年度損益調(diào)整貸銀存 借利潤(rùn)分配可貸以前年度損益調(diào)整 匯算清繳成本調(diào)減4000
老師 我在18年暫估了340000票在19年回來(lái)了344000,其中有24000是18年開(kāi)的票,我怎么做會(huì)計(jì)分錄處理呢
答: 回來(lái)的專票普票?你們能抵扣不
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
18年12月暫估了成本100萬(wàn)。分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸應(yīng)付賬款-暫估款100?,F(xiàn)在19年拿了18年60萬(wàn)的發(fā)票想沖暫估款。在19年請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該怎么做。
答: 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -100,貸,應(yīng)付賬款暫估款, -100,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60,貸應(yīng)付賬款,60

