
請(qǐng)問(wèn)老師,如果當(dāng)月的應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù),附加稅如何填報(bào)呢?
答: 你好,附加稅計(jì)稅依據(jù)按0填寫申報(bào)就是了
如果增值稅當(dāng)期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),附加稅是不是就不用交了
答: 你好,是的,增值稅沒(méi)有應(yīng)納稅額,那附加稅也就不需要繳納的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)如果當(dāng)月預(yù)繳了增值稅和附加稅,那在增值稅附加稅申報(bào)表里怎么填寫
答: 你好,當(dāng)月預(yù)繳了增值稅和附加稅時(shí),需要在增值稅附加稅申報(bào)表里填寫第6欄中“本期實(shí)際預(yù)繳稅額”。
如果當(dāng)月應(yīng)繳增值稅額為負(fù)數(shù)或?yàn)?,月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅時(shí),會(huì)計(jì)分錄如何寫
當(dāng)月開(kāi)了紅字發(fā)票,對(duì)應(yīng)的應(yīng)交增值稅也是負(fù)數(shù),無(wú)法成功申報(bào),應(yīng)如何填寫?
老師,請(qǐng)問(wèn)因12月申報(bào)11月報(bào)表填寫錯(cuò)誤,導(dǎo)致12月多交了11月的增值稅及附加稅,會(huì)計(jì)分錄要如何填制呢?

