老師 我們這個(gè)月去大廳調(diào)減了24年12月個(gè)稅申報(bào) 問
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長期掛著會有稅 問
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費(fèi),發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問
同學(xué),你好 改賬就要改報(bào)表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提分錄,所得稅扣除 問
借工程施工 制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本 貸專項(xiàng)儲備 答
跨月的銷項(xiàng)發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會計(jì)分錄怎么做呢 問
借:應(yīng)收賬款- 貸:本年利潤- 應(yīng)交稅費(fèi)- 答

月未結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用化支出借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出月未按收入計(jì)提增值稅。借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額
答: 你好 月末按收入計(jì)提增值稅 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
發(fā)職工福利借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1.借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
答: 你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)和第三個(gè)就行。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司購買福利用品,開的增值稅專用發(fā)票,我做分錄借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi))1.7 貸: 現(xiàn)金11.7借:管理費(fèi)用 1.7 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1.7月底,要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎? 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.7
答: 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目 你好,直接計(jì)入費(fèi)用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出

