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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計(jì)師

2019-06-13 15:35

你好 月末按收入計(jì)提增值稅 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

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你好 月末按收入計(jì)提增值稅 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-06-13 15:35:33
你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)和第三個(gè)就行。
2021-10-13 16:39:15
您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目 你好,直接計(jì)入費(fèi)用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12
你好,分錄看是沒有問題的
2020-07-01 10:08:42
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