
隔年紅沖發(fā)票增值稅附加個(gè)稅退稅流程?(專票)
答: 沖紅去年重新開張新的,要調(diào)整以前年度的收入了 稅不用退,計(jì)入預(yù)繳就可以了
一般納稅人增值稅發(fā)票夸兩月沖紅后,增值稅附加稅已交。會計(jì)憑證增值稅做沖紅處理,那附加稅也應(yīng)該同樣做沖紅憑證嗎?
答: 你好,不用的,你增值稅抵減了,附加稅本期的計(jì)算計(jì)提基數(shù)就小了
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我上個(gè)月有張發(fā)票紅沖了,所以增值稅和附加稅都多交了,增值稅沖回來了,現(xiàn)在不知道附加稅怎么沖回來?
答: 這個(gè)申報(bào)不能退的了。。。。

