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青峰
于2019-06-14 10:34 發(fā)布 ??1955次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-06-14 10:49
沖紅去年重新開張新的,要調整以前年度的收入了稅不用退,計入預繳就可以了
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隔年紅沖發(fā)票增值稅附加個稅退稅流程?(專票)
答: 沖紅去年重新開張新的,要調整以前年度的收入了 稅不用退,計入預繳就可以了
一般納稅人增值稅發(fā)票夸兩月沖紅后,增值稅附加稅已交。會計憑證增值稅做沖紅處理,那附加稅也應該同樣做沖紅憑證嗎?
答: 你好,不用的,你增值稅抵減了,附加稅本期的計算計提基數就小了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我上個月有張發(fā)票紅沖了,所以增值稅和附加稅都多交了,增值稅沖回來了,現(xiàn)在不知道附加稅怎么沖回來?
答: 這個申報不能退的了。。。。
紅沖去年的發(fā)票 已經繳納的增值附加稅也需要紅沖嗎?
討論
發(fā)票沖紅后,增值稅退回,隨征的附加稅是否退回?
紅沖代開增值稅專業(yè)發(fā)票,附加稅退回怎么做賬?
9月份代開的增值稅專用發(fā)票,增值稅已經交過了,10月份準備去稅局紅沖,現(xiàn)在申報7-9月的附加稅,還需要交這張準備紅沖發(fā)票的附加稅么?
某一個項目確認了兩次收入,使至多交了一次增值稅、附加稅、印花稅,增值稅可以開紅字發(fā)票沖回,附加稅也可跟隨增值稅沖減,但印花稅應該怎樣沖減呢
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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