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林林
于2019-06-14 19:51 發(fā)布 ??3224次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2019-06-14 19:53
你好可以補提(不涉及損益,所以補記)
林林 追問
2019-06-14 19:59
借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅這樣的分錄沒錯吧
老江老師 解答
2019-06-14 21:15
沒錯,這是財會(2016)22號文件的規(guī)定
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上年度忘記計提未交增值稅 今年怎么做賬務(wù)處理
答: 你好 可以補提(不涉及損益,所以補記)
老師,結(jié)賬時出現(xiàn)提示“應(yīng)交增值稅+未交增值稅為10,821.04元,未計提稅金”要怎么處理?實際做賬只有未交增值稅借方余額379.92
答: 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,這個是一般納稅人的嗎?
一公司扣繳當(dāng)月增值稅時的賬務(wù)處理是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款,請問老師是之前要計提稅金嗎?什么時候計提稅金?怎么賬務(wù)處理?賬務(wù)處理
討論
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅正確的賬務(wù)處理是?銷項進項轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅、轉(zhuǎn)到未交增值稅的做賬。好多會計們的做法都不同。
7月份未計提增值稅,8月份繳納增值稅怎么賬務(wù)處理
年末轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該有余額嗎,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
你好,老師。我年底進項80萬,銷項60萬,進項轉(zhuǎn)出6元,轉(zhuǎn)出未交增值稅11月底借方余額70萬,年底我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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林林 追問
2019-06-14 19:59
老江老師 解答
2019-06-14 21:15