給離職員工多交了7月份的社保,并在發(fā)6月工資的時(shí) 問
借應(yīng)付職工薪酬,工資,貸其他應(yīng)收款,個(gè)人分擔(dān)的社保900,再補(bǔ)上這一個(gè)就可以了。 答
開票加13個(gè)點(diǎn),是5181乘以1.13這樣計(jì)算嗎 問
是的,就是那樣計(jì)算的 答
老師,我們是園林綠化,下面的供應(yīng)商給我們開了一份 問
你好,沒有單獨(dú)的清包工的勞務(wù) 你說的這種屬于建筑服務(wù)清包工才對(duì)。 答
@董老師,我剛看了一個(gè)6月7月8月差不多都在0.8%左 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
您好~咨詢下:采購業(yè)務(wù),對(duì)方?jīng)_紅了20萬發(fā)票,又重開21 問
你好之前做了成本費(fèi)用的嗎 答

公司股東入股時(shí)應(yīng)付20萬元,實(shí)際支付10萬元,當(dāng)時(shí)記賬借方其他應(yīng)收款_XX股東 10萬,現(xiàn)在股東把這10萬元補(bǔ)上了,如何做分錄,謝謝!
答: 您好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
老師,公司和股東的未來款可不可以這樣做: 其他應(yīng)付款-股東前期貸方余額10萬,1號(hào)公司轉(zhuǎn)給股東:15萬,借:其他應(yīng)付款-股東10萬;借:其他應(yīng)收款-股東5萬 貸:銀行存款。2號(hào)股東轉(zhuǎn)給公司20萬:借銀行存款10萬 貸:其他應(yīng)付款-股東15萬 貸其他應(yīng)收款-股東5萬。這樣做可以嗎? 還是只用其他應(yīng)付款-股東就好了
答: 你好,同學(xué)。 可以這樣處理的,這是合理的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司借了股東10萬,公司欠股東6萬,我能這樣做分錄嗎? 借:其他應(yīng)付款6 貸:其他應(yīng)收款6 這樣實(shí)際公司借了股東4萬。對(duì)嗎?
答: 你好,是的,是這樣調(diào)整?


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2019-06-16 10:15
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2019-06-16 10:17
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