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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-09 15:14

申報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn),賬面調(diào)整收入或成本。

微小的部分 追問

2019-07-09 15:37

請(qǐng)問老師會(huì)計(jì)科目如何調(diào)節(jié)呢?主要是增值稅和附加稅不一致

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-09 19:00

附加稅不一致,差額什么原因?qū)е?/p>

微小的部分 追問

2019-07-09 21:52

上期有留抵增值稅,但是好像沒有記賬。導(dǎo)致這個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅小于報(bào)表,然后就是附加稅都發(fā)生了差異

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-09 22:03

你要找出來差異到底是如何形成才好調(diào)賬。

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你好,本期繳納的附加稅是根據(jù)本期實(shí)繳的增值稅來算的,本期實(shí)繳的增值稅=本期銷項(xiàng)-本期進(jìn)項(xiàng)-留抵的增值稅 也就是說:本期繳納附加稅 是以 本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵增值稅額為基數(shù)的
2020-04-02 10:34:18
按留抵欠后的增值稅交附加稅
2019-03-01 21:25:14
你好 按你抵扣后的金額來計(jì)提 。比如你增值稅應(yīng)交銷項(xiàng)稅是10元 你進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了8元 你應(yīng)交2元 。 你附加稅按2元來計(jì)算計(jì)提
2020-06-28 19:30:04
申報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn),賬面調(diào)整收入或成本。
2019-07-09 15:14:35
請(qǐng)問這個(gè)月要交附加稅嗎? 不用
2019-02-15 21:05:06
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