
一般納稅人增值稅發(fā)票夸兩月沖紅后,增值稅附加稅已交。會(huì)計(jì)憑證增值稅做沖紅處理,那附加稅也應(yīng)該同樣做沖紅憑證嗎?
答: 你好,不用的,你增值稅抵減了,附加稅本期的計(jì)算計(jì)提基數(shù)就小了
上個(gè)月開(kāi)票,這個(gè)月紅沖了,產(chǎn)生的增值稅這個(gè)月需要退,那么附加稅也可以退嗎?
答: 你好,是的都可以退稅的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,上月有份銷項(xiàng)稅票沒(méi)能正常作廢,現(xiàn)在只能紅沖,但紅沖的已繳增值稅稅額和附加稅額能抵減紅沖當(dāng)月的增值稅稅額和附加稅稅額嗎?
答: 您好,可以的,用當(dāng)月藍(lán)字發(fā)票的增值稅-紅沖的發(fā)票的銷項(xiàng)稅 報(bào)稅的


芳 追問(wèn)
2019-07-10 10:55
暖暖老師 解答
2019-07-10 10:56
芳 追問(wèn)
2019-07-10 10:57
暖暖老師 解答
2019-07-10 10:57
芳 追問(wèn)
2019-07-10 10:58
暖暖老師 解答
2019-07-10 10:58