
老師,隔年紅沖發(fā)票增值稅附加稅 個(gè)稅退稅流程是怎樣的
答: 你好,你們是小規(guī)模還是一般納稅人?
一般納稅人增值稅發(fā)票夸兩月沖紅后,增值稅附加稅已交。會(huì)計(jì)憑證增值稅做沖紅處理,那附加稅也應(yīng)該同樣做沖紅憑證嗎?
答: 你好,不用的,你增值稅抵減了,附加稅本期的計(jì)算計(jì)提基數(shù)就小了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們公司是建筑業(yè),有幾個(gè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)上分項(xiàng)目核算,增值稅附加稅也是分項(xiàng)目核算,現(xiàn)在有的項(xiàng)目開具了紅字發(fā)票,但本月就該項(xiàng)目就沒開具正數(shù)發(fā)票,面其它項(xiàng)目有開具發(fā)票,交稅時(shí)稅費(fèi)是混著沖抵,賬務(wù)我如何處理呢,回簽的老師自已要懂能說詳細(xì)點(diǎn),不能做到的就不要回答了,一個(gè)問題要提好多遍
答: 同學(xué)你好,分錄根據(jù)紅字發(fā)票正常對應(yīng)項(xiàng)目入賬,其他項(xiàng)目開具的也根據(jù)項(xiàng)目入賬,稅費(fèi)正常進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)。你這么問是不是你的稅費(fèi)也進(jìn)行了項(xiàng)目輔助核算?


會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑-周老師 追問
2019-06-14 10:51
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2019-06-14 11:14
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2019-06-14 11:18
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2019-06-14 11:22
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2019-06-14 11:28
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2019-06-14 11:30