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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-07-11 17:10

你好!沒有要求要結平。但是你如果想結平是可以做到的。

住進時光里 追問

2019-07-11 17:13

那進項 銷項一直都不結平嗎?
只在月末做
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
    貸:應交稅費-未交增值稅?

需要做這一步嗎?(把銷項進項和轉(zhuǎn)出結轉(zhuǎn)到 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
      應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
      應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

宋生老師 解答

2019-07-11 17:19

你好!只需要做上面的那個分錄就可以了。沒要求按下面的做

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經(jīng)大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
要先把進項稅結轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
有應納稅額的情況下 月底結轉(zhuǎn) 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
不是的,比如你月底算出來銷項多要借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 進項多借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-03-19 16:06:06
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