
計提水費, 借:管理費用 貸:其他應付款 申請付款, 借:預付賬款 貸:銀行存款 拿發(fā)票回來報賬, 借:其他應付款 應交稅費 貸:預付賬款 請問老師,做賬時掛了(其他應付款,預付賬款)兩個科目,現(xiàn)在想取消預付賬款這個科目,要怎么處理呢?
答: 你現(xiàn)在預付賬款已經(jīng)結(jié)平了,不用調(diào)整了
老師以前會計的賬,預繳水電費都是 借其他應付款 貸 銀行存款 ,收到發(fā)票時,借管理費用 應交稅費 貸 其他應付款的 那么現(xiàn)在我一直跟著用其他應付款款還是轉(zhuǎn)預付賬款呢
答: 你好 你繼續(xù)用其他應付款掛著就行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 老板墊付款支付的費用 是不是先做一步 1.公司借老板款 借 現(xiàn)金 貸 其他應付款 再做到票的分錄 借 管理費用等 貸 現(xiàn)金 2.不是老板墊付的費用未到票的 借 預付賬款 貸 銀行 不是老板墊付的費用 到票后 借 管理/銷售等 貸 預收
答: 還要補充一下 老板墊付錢支付了 但是票還是沒有到的分錄: 借 ? 貸 ?


蘇婷 追問
2019-07-22 14:26
meizi老師 解答
2019-07-22 14:27
蘇婷 追問
2019-07-22 14:29
meizi老師 解答
2019-07-22 14:31
蘇婷 追問
2019-07-22 14:31
蘇婷 追問
2019-07-22 14:33
meizi老師 解答
2019-07-22 14:37
蘇婷 追問
2019-07-22 14:38
蘇婷 追問
2019-07-22 14:39
meizi老師 解答
2019-07-22 14:48