
上月購(gòu)買辦公用品300,未付款,發(fā)票已到,但上月未做暫估入賬,那這個(gè)月付款后怎么做賬呢
答: 你好,也就是上月沒有做過帳是嗎?這個(gè)月普通發(fā)票到款未付 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)付款
老師 2017年 暫估的辦公用品借:管理費(fèi)用-辦公用品 9920.06貸:應(yīng)付賬款—暫估 9920.062018年5月沖暫估 借:管理費(fèi)用---辦公用品 -9920.06 貸:應(yīng)付賬款—暫估 -9920.06由于沒有找到發(fā)票 2018年做2017年的匯算清繳時(shí) 調(diào)增了 但是2018年沒有做任何賬務(wù)處理 ?,F(xiàn)在,做18年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)有問題,我需要怎么處理
答: 這筆管理費(fèi)用稅收金額加上
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問老師 辦公室購(gòu)買辦公用品呢 未收到發(fā)票 是不是暫估時(shí) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-xx暫估
答: 是的 你的分錄正確!

