
4月份紅沖了一筆收入,5月6月沒(méi)開票,應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額怎么處理
答: 你好,你可以到稅務(wù)局辦理退稅,也可以留著抵之后的稅金。
老師,應(yīng)交稅費(fèi)——增(銷)有余額,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)有余額。會(huì)計(jì)處理:貸:應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -200 貸:營(yíng)業(yè)外收入 200還是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷 200 貸:營(yíng)業(yè)外收入 200 這是之前會(huì)計(jì)留的余額,是什么原因會(huì)產(chǎn)生余額呢?
答: 你好? ? 你是一般納稅人的嗎 ? 你 的意思是你有銷項(xiàng)稅? ?那你這個(gè)金額有繳納過(guò)嗎?? ? ?而且你不能這樣直接轉(zhuǎn)的? ??
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 413281.66(借方余額)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額433588.44(貸方余額)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23383.41(借方余額)本月申報(bào)納稅繳納:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅5339.53怎么調(diào)賬?
答: 你好 ;? 你這個(gè)是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯(cuò)了嗎???

