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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-07 15:16

你好,這個(gè)工程是房屋建造還是?

嘭恰恰26 追問(wèn)

2019-08-07 15:17

是公司投標(biāo)的廠房工程,是建的小區(qū)

鄒老師 解答

2019-08-07 15:23

你好,借;工程施工——合同成本,貸;銀行存款等科目

嘭恰恰26 追問(wèn)

2019-08-07 15:30

那工程結(jié)束了以后怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

鄒老師 解答

2019-08-07 15:32

你好,取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;工程施工——合同成本

嘭恰恰26 追問(wèn)

2019-08-07 15:32

那我現(xiàn)在已經(jīng)收到對(duì)方的預(yù)付工程款要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 解答

2019-08-07 15:33

你好,確定收入 了就需要結(jié)轉(zhuǎn)
收到,借;銀行存款,貸;工程結(jié)算
借;工程結(jié)算,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

嘭恰恰26 追問(wèn)

2019-08-07 15:35

這個(gè)意思是要到工程結(jié)束收到了全部工程款再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

鄒老師 解答

2019-08-07 15:36

你好,不一定是收到全部工程款才結(jié)轉(zhuǎn),而是確認(rèn)了收入就結(jié)轉(zhuǎn)

嘭恰恰26 追問(wèn)

2019-08-07 15:37

確認(rèn)收入的意思是我收到第一筆工程款就算還是?我沒(méi)懂

鄒老師 解答

2019-08-07 15:39

你好,是提供工程施工服務(wù)的時(shí)候確認(rèn)
而不是以收款為準(zhǔn)的

嘭恰恰26 追問(wèn)

2019-08-07 15:40

那現(xiàn)在我們工程在施工還沒(méi)有結(jié)束我就可以確認(rèn)收入對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-08-07 15:43

你好,可以的,可以根據(jù)工程施工完成進(jìn)度計(jì)算確認(rèn)收入

嘭恰恰26 追問(wèn)

2019-08-07 15:45

那我這個(gè)月如果沒(méi)有確認(rèn)收入,工程施工就是借方有余額,資產(chǎn)負(fù)債表中是體現(xiàn)在在建工程科目嗎

鄒老師 解答

2019-08-07 15:49

你好,工程施工借方余額是在存貨欄次體現(xiàn),而不是在建工程

嘭恰恰26 追問(wèn)

2019-08-07 16:04

那我拿到了發(fā)票是可以直接做
借工程施工~合同成本
應(yīng)交稅額~增值稅~進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
可以嗎

鄒老師 解答

2019-08-07 16:05

你好,具體是取得的什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?

嘭恰恰26 追問(wèn)

2019-08-07 16:08

13%的美的空調(diào)

鄒老師 解答

2019-08-07 16:08

你好,是的,可以這樣做分錄的

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你好,這個(gè)工程是房屋建造還是?
2019-08-07 15:16:17
你好 借;銀行存款 貸;遞延收益 借;固定資產(chǎn)等科目 貸;銀行存款 借;管理費(fèi)用等科目 貸;累計(jì)折舊 借;遞延收益 貸;營(yíng)業(yè)外收入
2018-09-29 11:40:22
你好!可以計(jì)入固定資產(chǎn),但是折舊不可以所得稅前抵扣
2018-08-29 15:03:19
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款
2016-09-02 10:38:48
你好 ;空調(diào)是好久收到的; 7月還是8月; 好判斷科目
2023-08-07 09:40:10
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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