
月末結轉未交增值稅以及次月做已交稅金分錄都怎么寫?
答: 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 借未交增值稅貸銀存
老師你好,我想問下,交納增值稅分錄,應該是計入“應交稅金-增值稅(已交增值稅)”還是“應交稅金-增值稅(未交增值稅)是不是 當月繳納了就是已交稅金,要是當月計提下月繳納是不是當月就是未交稅金
答: 您好 當月繳納當月的稅費就是應交稅費-應交增值稅-已交稅金 如果是當月繳納上月稅金就是應交稅費-未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,圖一是我之前做增值稅的時候用的已交稅金科目,然后我6月份做增值稅用轉出未交增值稅把它沖平了,分錄是借轉出未交增值稅2080.03,貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅,這個未交增值稅的余額應該是3358.61而不是619.24,我知道原因是因為這個科目的期初貸方應該有2739.37,最后余額才是3358.61,那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅(這個月應繳納的)調成3358.61?急急因為未交增值稅我6月份沒有用到,7月份交增值稅用了一次,結轉增值稅用了一次。
答: 你好,那么這個期初是的錯誤是什么時候開始錯的呢?能查到嗎
已扣費的增值稅分錄:借:應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅 借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 借發(fā)應交增值稅-轉出未交增值稅一直有余額,怎么處理,我做的分錄有問題嗎
我本月把進銷項結轉后,轉出未交增值稅的余額為貸方5萬?,F(xiàn)在已交稅金還有借方余額8萬,我用已交稅金抵了應交5萬的稅。這里的結轉分錄怎么做
請問增值稅的應交稅金-已交增值稅、應交稅金-轉出未交增值稅、應交稅金-未交增值稅,是什么情況下用這些分錄,不太懂,是不是還有其他的分錄


小娜娜 追問
2019-08-08 09:47
郭老師 解答
2019-08-08 09:53
小娜娜 追問
2019-08-08 09:54
郭老師 解答
2019-08-08 09:55