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112233
于2019-08-13 15:14 發(fā)布 ??1081次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-08-13 15:17
補交2018年12月增值稅,那以前的留底稅可以抵
112233 追問
2019-08-13 15:18
那抵了我今年已經(jīng)申報的報表不是不對了嗎,已經(jīng)申報的里面有這個留底
莊老師 解答
2019-08-13 15:27
你好,留底稅本來就是可以抵的,不會什么不符的,
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補交2018年12月增值稅,那以前的留底稅可以抵嗎?抵了那今年報表里的留底就不對了
答: 補交2018年12月增值稅,那以前的留底稅可以抵
補交以前年度的增值稅,如何填增值稅申報表?
答: 你好,根據(jù)所屬期,收入金額填寫就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年的收入已經(jīng)記賬。但是沒交增值稅?,F(xiàn)在補交增值稅。如何填報增值稅納稅申報表。
答: 開票了嗎?沒開票就做無票收入
請問老師補報2017年度增值稅怎么做帳,2017年度有留抵,補報時沒有交稅。
討論
你好,我是去年買了一輛車掛在公司,現(xiàn)在想賣出。需要補交增值稅嗎?
稅局查賬,補交2014年增值稅,2014年12月31日未計收入10000,未計提增值稅1700 應(yīng)補交增值稅1700,
今年補交去年的增值稅,需要調(diào)整財務(wù)報表嗎?
補交稅款報表咋樣填寫增值稅補交的
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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112233 追問
2019-08-13 15:18
莊老師 解答
2019-08-13 15:27