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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-27 15:25

你好
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

慕小暖的小小夢想 追問

2019-08-27 15:27

金稅盤200跟服務(wù)費280都可以減免嘛

鄒老師 解答

2019-08-27 15:28

你好,是的,都是可以全額減免的,也就是可以抵扣增值稅480

慕小暖的小小夢想 追問

2019-08-27 15:30

借:管理費用    480  ,貸:銀行存480    借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用    480

鄒老師 解答

2019-08-27 15:32

你好,是的,是這樣做分錄的

慕小暖的小小夢想 追問

2019-08-27 15:35

那在內(nèi)帳里面怎么做賬呢

鄒老師 解答

2019-08-27 15:35

你好,內(nèi)賬只需要做這個分錄,借;管理費用 480 ,貸:銀行存480

慕小暖的小小夢想 追問

2019-08-27 15:36

還有管理費用的二級明細科目寫啥呢

鄒老師 解答

2019-08-27 15:36

你好,二級科目可以是辦公費

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你好, 借管理費用 貸銀行存款 借管理費用 負數(shù) 借應(yīng)交稅費增值稅 減免稅額
2020-06-04 09:34:07
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-08-27 15:25:13
你好 借管理費用貸銀存/現(xiàn)金,抵減的時候做 借應(yīng)交稅費借管理費用負數(shù) 你那樣做也行 只是管理費用做貸方怕取不了數(shù)據(jù)的
2019-08-15 09:34:12
可以的同學,一般是 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-減免稅款
2020-01-15 09:34:50
是的,這個是可以全額抵減,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,借管理費用 負數(shù) 這個
2020-06-16 09:25:31
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