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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-29 10:30

是以前年度需要轉(zhuǎn)出,做到七月份的嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-29 10:33

是的,我之前問過你,你說做             借以前年度損益調(diào)整貸進項轉(zhuǎn)出
                                                          借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
那就圖片這個分錄,我是要在圖片分錄的基礎(chǔ)上再做這一筆上去嗎

郭老師 解答

2019-08-29 10:34

是的
借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
補這個

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-29 10:46

你說做 借以前年度損益調(diào)整貸進項轉(zhuǎn)出
           借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅


是要補兩個嗎

郭老師 解答

2019-08-29 10:50

是的
做兩個,要不轉(zhuǎn)出未交增值稅不平

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-29 10:54

這個是7月做還是8月做好啊

郭老師 解答

2019-08-29 10:55

七月份做的,

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-29 10:59

其實7月,8月都可以的吧

郭老師 解答

2019-08-29 11:00

你好,是的,都可以的,

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-29 11:10

你那個分錄是不是寫錯了,貸應該 是:未交增值稅,不是轉(zhuǎn)出未交增值稅 吧

郭老師 解答

2019-08-29 11:15

進項,銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-29 11:33

進項,銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅吧

郭老師 解答

2019-08-29 11:37

你好,是的,

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-29 11:43

老師,不好意思,可以麻煩你,將完整 的分錄再寫一次嗎

郭老師 解答

2019-08-29 11:51

借以前年度損益調(diào)整貸進項轉(zhuǎn)出
借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
和你當月銷項-進項+進項轉(zhuǎn)出余額結(jié)轉(zhuǎn)
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅

上傳圖片 ?
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是以前年度需要轉(zhuǎn)出,做到七月份的嗎
2019-08-29 10:30:56
你好 你沖掉做錯了 按正確的來做 涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替
2019-04-26 16:22:16
你好 比如你這個材料由于管理不善損失了或者用于非應稅項目 需要做進項轉(zhuǎn)出
2020-07-01 15:21:58
您好,借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費應交增值稅,借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,
2021-08-27 07:42:57
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的進項轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)有錯,多轉(zhuǎn)出了,這月給它調(diào)整可以
2015-11-09 16:02:01
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