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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-02 15:39

可以通過(guò)其他應(yīng)付款核算的

追問(wèn)

2019-09-02 15:46

那就是收到款時(shí),借:銀行,貸:其他應(yīng)付款,繳稅時(shí)是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行,是嗎?老師

辜老師 解答

2019-09-02 15:54

是的,是這樣賬務(wù)處理的

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可以通過(guò)其他應(yīng)付款核算的
2019-09-02 15:39:46
同學(xué)你好,現(xiàn)在每期進(jìn)費(fèi)用就可以了 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款—房租
2020-05-14 19:36:12
可能有點(diǎn)繞,簡(jiǎn)單說(shuō)就是購(gòu)入時(shí)按含稅價(jià)入應(yīng)付賬款的,而結(jié)賬時(shí)按除稅價(jià)入應(yīng)付賬款的,因?yàn)槎愐霊?yīng)交稅費(fèi),那么應(yīng)付賬款就會(huì)有個(gè)差額,這個(gè)差額要做調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
2015-10-06 10:57:20
你好,你是正確的, 可以這樣處理。親,滿意請(qǐng)5星好評(píng)哦~
2018-04-24 10:17:49
需要轉(zhuǎn)收入 ,增值稅收入和所得稅收入不一樣是稅局會(huì)發(fā)情況說(shuō)明的,我是建議反結(jié)賬20年處理.你不反結(jié)賬話,今年做,借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)
2021-04-28 07:32:05
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